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公司召开董事会审计委员会会议

来源:省公司审计法务部  

2025-01-19 19:45  

本网讯 1月19日下午,公司召开董事会审计委员会全体会议。公司党委书记、董事长、审计委员会主任谢宁主持会议并讲话,党委副书记、总经理、董事、审计委员会副主任王俊冰,党委委员、副总经理、董事孟宪忠,党委委员、副总经理、总会计师尹志波,党委委员、纪委书记武传成等委员出席会议,审计法务部相关人员参加会议。

会议听取了2024年内部审计工作报告;审议并通过了2025年工作计划和审计服务单位征选方案。会上,审计法务部汇报了2024年公司在审计体制机制建设、审计项目开展、审计发现问题、审计工作成果等方面的详细工作情况。

会议强调,2025年审计工作要围绕公司党委工作部署和公司改革发展大局,高度重视内部审计工作,认真做好审计相关文件的传达学习,及时抓好审计发现问题的整改落实,不断拓展内部审计的广度和深度,进一步加大问题追责力度,合理调动和利用内外审计资源,以高质量审计监督护航公司高质量发展。